中国民主建国会绵阳市委员会2024年单位决算公开
2024年度
中国民主建国会绵阳市委员
单位决算
目录
公开时间:2025年9月 日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
中国民主建国会(简称民建)是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导,与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。中国民主建国会绵阳市委员会成立于1984年10月。多年来,在民建四川省委和中共绵阳市委的领导下,民建绵阳市委严格遵守《中国民主建国会章程》,团结带领广大会员,夯实思想基础、组织保障,始终坚定不移的走中国特色社会主义道路,始终坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度;积极围绕中心、服务大局,积极向党委和政府建言献策,努力发挥参政党作用;发挥突出优势、界别特色,开展“建武合作”“建江合作”"走进游仙"等多种形式的社会服务活动,为推动地方经济社会发展作出了应有的贡献。
二、机构设置
中国民主建国会绵阳市委员会是全额财政拨款行政单位,正县级编制。机关内设办公室、议政调研科2个科室。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为230.42万元。与2023年度相比,收入、支出总计均为231.66万元,各减少1.24万元,下降0.53%。主要变动原因是节约开支。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计227.32万元,其中:一般公共预算财政拨款收入222.3万元,占97.79%;其他收入5.02万元,占2.2%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计230.42万元,其中:基本支出192.7万元,占83.63%;项目支出37.71万元,占16.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为225.4万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计均为231.16万元,各减少5.76万元,下降2.5%。主要变动原因是上年结转结余减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出225.4万元,占本年支出合计的97.82%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少2.67万元,下降1.17%。主要变动原因住房保障支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出225.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出184.09万元,占81.68%;社会保障和就业支出22.34万元,占9.91%;卫生健康支出6.37万元,占2.83%;住房保障支出12.59万元,占5.59%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为225.4,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项): 支出决算为151.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项): 支出决算为32.7万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位基本养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为14.9万元,完成预算100%,等于预算数。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位基本养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为7.45万元,完成预算100%,等于预算数。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为4.06万元,完成预算100%,等于预算数。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为2.32万元,完成预算100%,等于预算数。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金务支出(项): 支出决算为12.59万元,完成预算100%,等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出192.7万元,其中:
人员经费167.3万元,主要包括:基本工资34万元、津贴补贴28.54万元、奖金44.46万元、伙食补助费1.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.9万元、职业年金缴费7.45万元、职工基本医疗保险缴费4.06万元、其他社会保障缴费0.26万元、其他工资福利支出4.48万元、生活补助13万元、公务员医疗补助缴费2.32万元、住房公积金12.59万元等。
公用经费25.41万元,主要包括:办公费3.81万元、印刷费1.3万元、咨询费0.33万元、水费0.04万元、电费0.53万元、邮电费0.52万元、差旅费12.59万元、维修(护)费0.29万元、租赁费4.27万元、公务接待费0.45万元、工会经费2.32万元、福利费2.26万元、其他交通费6.68万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元,完成预算100%,较上年度减少1.51万元,增下降77%。决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.45万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于……(具体工作)所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.45万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.51万元,下降77%。主要原因是主要原因是节约开支。其中:
国内公务接待支出0.45万元,主要用于用餐费等。国内公务接待7批次,31人次(不包括陪同人员),共计支出0.45万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,中国民主建国会绵阳市委员会机关运行经费支出25.41万元,比2023年度增加4.27万元,增长20%。主要原因是工作业务范围增加工作量增加。
(二)政府采购支出情况
2024年度,中国民主建国会绵阳市委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,中国民主建国会绵阳市委员会共有车辆0辆。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,民建在2024年度预算编制阶段,组织对“党务活动及调研经费项目”、“民主党派工作经费项目”(项目名称)等2个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
20128民主党派及工商联事务支出:指用于各民主党派(包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等)及办事机构的支出,工商联的支出。
9-1.2012802一般行政管理事务支出:指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9-2.2012804参政议政支出:是指民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
10.208社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。
10-1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10-2.2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.210医疗卫生与计划生育支出:指政论卫生健康方面的支出。
11-1.2100799计划生育事务支出:指除计划生育机构和计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
11-2.2101101行政单位医疗支出:指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11-3.2101102事业单位医疗支出:指财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
12.221住房保障支出:指政论用于住房方面的支出。
12-1.2210201住房公积金支出:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12-2.2210203购房补贴支出:指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军人(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
中国民主建国会绵阳市委员会
关于2024年度财政政策(项目)支出
绩效自评报告
一、项目基本情况
2024年度,我单位实施项目2个(其他运转类项目2个),资金范围涵盖一般公共预算,预算资金29.60万元(市级财政资金29.60万元)。其中:一般公共预算项目2个,预算资金29.60万元(市级财政资金29.60万元);)。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
(一)预算执行进度情况分析。
2024年度,我单位实施项目2个(其他运转类项目2个),实施项目预算执行29.60万元(市级财政资金29.60万元),预算执行率100.00%。其中:一般公共预算项目2个,预算执行29.60万元( 市级财政资金29.60万元),预算执行率100.00%。
(二)总体绩效目标完成情况分析。
通过自评反映,我单位全年2个项目年度总体绩效目标全部完成2个,占100.00%。其中一般公共预算项目2个,全部完成2个,占100.00%;。
(三)项目(决策与过程)管理分析。
项目管理评价具体明细情况(见附件1)。
通过自评反映,我单位全年项目2个(其中其他运转类项目2个)。项目(决策与过程)管理综合评价平均得分97.00,等级为:优。其中管理评价得分高于平均分项目1个,占比50.00%,得分低于平均分项目1个,占比50.00%。
(四)绩效指标完成情况分析
1.数量指标。
通过自评反映,我单位全年2个项目涉及年度产出数量指标共计2个,全部完成2个,占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标2个,全部完成2个,占100.00%;。
2.质量指标。
通过自评反映,我单位全年2个项目均不涉及质量指标。
3.时效指标。
通过自评反映,我单位全年2个项目涉及年度产出时效指标共计2个,按时完成2个,占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标2个,按时完成2个,占100.00%;。
4.成本指标。
通过自评反映,我单位全年2个项目涉及年度产出成本指标共计2个,全部完成2个,占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标2个,全部完成2个,占100.00%;。
5.经济效益指标。
通过自评反映,我单位全年2个项目均不涉及经济效益指标。
6.社会效益指标。
通过自评反映,我单位全年2个项目涉及社会效益指标共计2个,优秀的指标2个,占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标2个,优秀的指标2个,占100.00%。
7.生态效益指标。
通过自评反映,我单位全年2个项目均不涉及生态效益指标。
8.可持续效益指标。
通过自评反映,我单位全年2个项目均不涉及可持续效益指标。
9.满意度指标。
通过自评反映,我单位全年2个项目涉及满意度指标共计2个,满意度达100-90(含)%的指标2个,占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标2个,满意度达100-90(含)%的指标2个,占100.00%。
三、评价结论
(一)综合评价结论。
项目综合评价结论明细情况表(见附件2)。
通过自评反映,我单位全年项目2个(其中其他运转类项目2个),项目综合评价平均得分99.10,等级为:优。其中综合评价得分高于平均分项目1个,占比50.00%,得分低于平均分项目1个,占比50.00%。
(二)绩效目标实现情况。
按照《关于开展2024年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2025】4号)通知要求,评价工作组根据《绵阳市财政政策(项目)支出绩效自评指标体系》,结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料,对2024年度绩效目标进行认真梳理,从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标,依据评分标准进行评价。
绩效目标实现评价具体情况自评表(见附件3)。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
(一)偏离绩效目标的原因。
无
(二)下一步改进措施。针对自评反映问题,提出如下改进措施。
优化执行进度,按季度均衡计划。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
(一)绩效自评结果拟应用情况。
自评得分99.1分,自评等次为:优。按照年度计划,圆满完成各项工作任务。
(二)绩效自评结果公开情况。
本单位自评报告待2024年部门决算批复后,随同部门决算在政府门户网站“财政预(决)算”专栏公开政策(项目)自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无
附件1:中国民主建国会绵阳市委员会项目(决策与过程)管理评价明细情况表
附件2:中国民主建国会绵阳市委员会项目综合评价结论明细情况表
附件3:中国民主建国会绵阳市委员会部门预算项目支出绩效自评表
附件1: | |||||
中国民主建国会绵阳市委员会项目(决策与过程)管理评价明细情况表 | |||||
项目名称 | 项目类别 | 项目管理分项评价得分 | 项目管理评价总分 | 项目管理评价等级 | |
设立与决策 | 实施过程 | ||||
党务活动及调研经费项目 | 其他运转类 | 52.00 | 46.00 | 98.00 | 优 |
民主党派工作经费项目 | 其他运转类 | 52.00 | 44.00 | 96.00 | 优 |
项目管理 | 全部项目管理综合平均得分 | 97 | 优 | ||
说明:单位项目管理综合评价分值100分,取单位项目平均分值。评价等级分4档,根据综合评价平均分值设90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。 | |||||
附件2: | |||||||
中国民主建国会绵阳市委员会项目综合评价结论明细情况表 | |||||||
项目名称 | 项目类别 | 年初预算 | 调整后预算 | 预算执行 | 预算执行率 | 自评得分 | 自评等次 |
民主党派工作经费项目 | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 99 | 优 |
党务活动及调研经费项目 | 其他运转类 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 100.00% | 99 | 优 |
合计: | 29.60 | 29.60 | 29.60 | | | | |
项目综合 | 全部项目综合平均得分 | 99 | 优 | ||||
说明:单位项目综合评价分值100分,取单位项目平均分值。评价等级分4档,根据综合评价平均分值设90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。 | |||||||
附件3: | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
单位(盖章):中国民主建国会绵阳市委员会 | 填报日期: | 2025年6月16日 | ||||||||
项目名称 | 党务活动及调研经费项目 | |||||||||
主管部门及代码 | 306-中共绵阳市委统一战线工作部本级部门 | 实施单位 | 中国民主建国会绵阳市委员会 | |||||||
项目资金使用情况(10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额(万元) | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因:; 预算调整(调增/调减)原因:年度内无增减变化 | ||||
其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
召开民建绵阳市委主委会、常委会、全委会、机关建设会、组织工作会、参政议政工作会、思想宣传工作会等会议。举办规模主题不同的各类培训班,以提高全市民建成员及机关干部的参政议政能力及业务水平。 | 完成年度制定目标。 | |||||||||
决策与过程指标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策
| 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 100% | 10 | 10 | 项目立项依据充分 | |||
程序规范性 | 规范 | 100% | 6 | 6 | 项目申请程序合规 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 100% | 9 | 9 | 项目绩效目标所设完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 100% | 10 | 8 | 项目设定的绩效指标细化量化不够明确 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 100% | 10 | 10 | 预算确定的项目资金与工作任务相匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 100% | 9 | 9 | 资金分配合理 | |||||
过程
| 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 12 | 12 | 项目管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 100% | 11 | 11 | 项目完成达到预期进度 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 100% | 12 | 12 | 资金使用合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 100% | 11 | 11 | 财务监督检查无问题 | |||||
小计: | 98 | | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标(90分) | 产出指标 | 数量指标 | 党务活动及会议 | ≥ | 30 | 次 | 30 | 20 | 20 | |
时效指标 | 年度内完成 | = | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 党务活动及会议费 | = | 19.6 | 万元 | 19.6 | 20 | 20 | | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高全市民建成员及机关干部的参政议政能力及业务水平 | 定性 | 优 | | 优 | 20 | 20 | | |
满意度指标 | 满意度指标 | 民建成员满意度达到90%以上 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | | |
小计: | 90 | 90.00 | | |||||||
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): | 100 | 99.40 | | |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.40分,自评等次为:优。按照年度计划,圆满完成各项工作任务。 | |||||||||
存在问题 | 年初预算细化不够。 | |||||||||
改进措施 | 合理科学的制定年初预算。 | |||||||||
项目负责人:邓辉 | 财务负责人:蒲莉萍 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
单位(盖章):中国民主建国会绵阳市委员会 | 填报日期: | 2025年6月16日 | ||||||||
项目名称 | 民主党派工作经费项目 | |||||||||
主管部门及代码 | 306-中共绵阳市委统一战线工作部本级部门 | 实施单位 | 中国民主建国会绵阳市委员会 | |||||||
项目资金使用情况(10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额(万元) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因:; 预算调整(调增/调减)原因:年度内无增减变化 | ||||
其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
履行参政党职责,助推科技城超常规发展;邀请上级领导及兄弟省市来绵视察、调研,到发达地区开展学习考察调研,组织开展大型专题活动。 | 完成年度制定目标。 | |||||||||
决策与过程指标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策
| 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 100% | 10 | 10 | 项目立项依据充分 | |||
程序规范性 | 规范 | 100% | 6 | 6 | 项目申请程序合规 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 100% | 9 | 9 | 项目绩效目标所设完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 100% | 10 | 8 | 项目设定的绩效指标细化量化不够明确 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 100% | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况,细化量化,可比可测 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 100% | 9 | 9 | 预算确定的项目资金与工作任务相匹配 | |||||
过程
| 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 12 | 10 | 项目管理制度健全但更新不及时 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 100% | 11 | 11 | 项目质量可控 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 100% | 12 | 12 | 资金使用合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 100% | 11 | 11 | 财务监督检查无问题 | |||||
小计: | 96 | | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标(90分) | 产出指标 | 数量指标 | 助推中国科技城超常规发展 | ≥ | 20 | 次 | 20 | 20 | 20 | |
时效指标 | 年度内完成 | = | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 助推中国科技城超常规发展 | = | 10 | 万元 | 10 | 20 | 20 | | |
效益指标 | 社会效益指标 | 助推中国科技城超常规发展 | 定性 | 优 | | 优 | 20 | 20 | | |
满意度指标 | 满意度指标 | 民建成员满意度达到90%以上 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | | |
小计: | 90 | 90.00 | | |||||||
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): | 100 | 98.80 | | |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.80分,自评等次为:优。完成各基层组织开展活动、会议等工作. | |||||||||
存在问题 | 项目实施没有能够完全按照计划时间节点实施。 | |||||||||
改进措施 | 将进一步细化工作计划,实施项目按照时间节点按时保质完成。 | |||||||||
项目负责人:邓辉 | 财务负责人:蒲莉萍 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

